金沙贵宾娱乐城:信息公开
金沙贵宾娱乐城:2024年金沙贵宾娱乐城预算
目录
第一部分 金沙贵宾娱乐城概况
第二部分 金沙贵宾娱乐城2024年单位预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、政府性基金预算“三公”经费支出表
七、部门(单位)收支总表
八、部门(单位)收入总表
九、部门(单位)支出总表
十、项目支出绩效信息表
第三部分 金沙贵宾娱乐城2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 金沙贵宾娱乐城概况
金沙贵宾娱乐城主要职能:
一是贯彻落实党和国家以及省委、省政府高等教育工作的有关规定,按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》实施教育工作。
二是承担法律专业高等职业教育工作,培养政法专门人才。
三是承担我省政法系统和纪检监察系统在职干部的教育培训工作。
四是承办上级主管部门交办的其他工作。
第二部分 金沙贵宾娱乐城 2024单位预算表
(此部分内容即为单位预算公开表)
第三部分 金沙贵宾娱乐城 2024单位预算情况说明
一、关于金沙贵宾娱乐城 2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
金沙贵宾娱乐城2024年财政拨款收支总预算9218.91万元,比上年预算数减少8513.64万元,主要是因金沙贵宾娱乐城人员划转问题,本年财政拨款人员经费无预算;上年预算数包含金沙贵宾娱乐城预算3851.02万元,本年预算数无金沙贵宾娱乐城预算。其中,收入总计9218.91万元,包括一般公共预算本年收入8152.33万元、上年结转1066.58万元;支出总计9218.91万元,包括教育支出9218.91万元。
二、关于金沙贵宾娱乐城2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
金沙贵宾娱乐城2024年一般公共预算当年拨款9218.91万元,比上年预算数减少8513.64万元,主要是因金沙贵宾娱乐城人员划转问题,本年财政拨款人员经费无预算;上年预算数包含金沙贵宾娱乐城预算3851.02万元,本年预算数无金沙贵宾娱乐城预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出9218.91万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2024年预算数为9218.91万元,比上年预算数减少7270.61万元,主要是因金沙贵宾娱乐城人员划转问题,本年财政拨款人员经费无预算;上年预算数包含金沙贵宾娱乐城预算3851.02万元,本年预算数无金沙贵宾娱乐城预算。
三、关于金沙贵宾娱乐城2024年一般公共预算基本支出情况说明
金沙贵宾娱乐城2024年一般公共预算基本支出为1728万元,其中:
公用经费1728万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出、生活补助。
四、金沙贵宾娱乐城2024年“三公”经费预算情况说明
(一)金沙贵宾娱乐城2024年一般公共预算“三公”经费预算数为91万元,其中:
因公出国(境)经费10万元,与上年预算持平。根据上报省外事办审核的2024年出国计划,拟安排出国(境)团(组)5次,出国(境)30人。出国(境)团组主要包括:1.金沙贵宾娱乐城与司法警察院校涉外警务专业建设合作访问团组:目的地为德国、新加坡、新西兰,人数为6人,天数为10天,主要任务为促进涉外警务专业建设合作;2.金沙贵宾娱乐城赴英国-荷兰-阿拉伯联合酋长国中外合作办学及司法警察师生海外研训基地建设访问团组:目的地为英国、荷兰、阿联酋,人数为6人,天数为10天,主要任务为促进海外研训基地建设;3.海南自由贸易港边防管理警务人才培养与海外合作交流访问团组:目的地为美国、日本、韩国,人数为6人,天数为10天,主要任务为促进边防管理警务人才培养与海外合作交流;4.涉外警务人才创新实验班见习交流学习团组:目的地为泰国,人数为6人,天数为10天,主要任务为见习交流;5.智慧警务建设与警务人才培养实践调研交流团组:目的地为丹麦、西班牙、法国,人数为6人,天数为10天,主要任务为实践调研交流。公务用车购置及运行费69万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费69万元),与上年预算持平;公务车保有量7辆,计划购置0辆。公务接待费12万元,与上年预算持平,计划接待10批次,120人。
(二)金沙贵宾娱乐城2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元,其中:
因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),与上年预算持平。公务接待费0万元,与上年预算持平。
五、关于金沙贵宾娱乐城2024年政府性基金预算当年拨款情况说明
本单位2024年没有政府性基金预算。
六、关于金沙贵宾娱乐城2024年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,金沙贵宾娱乐城所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入;支出包括:教育支出。金沙贵宾娱乐城2024年收支总预算16193.31万元。
七、关于金沙贵宾娱乐城2024年收入预算情况说明
金沙贵宾娱乐城2024年收入预算16193.31万元,其中:上年结转1066.58万元,占6.59%;经费拨款收入8152.33万元,占50.34%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%;财政专户管理资金收入4874.4万元,占30.1%;事业收入2000万元,占12.35%;其他收入100万元,占0.62%。比上年预算数减少8378.24万元,主要是因金沙贵宾娱乐城人员划转问题,本年财政拨款人员经费无预算;上年预算数包含金沙贵宾娱乐城预算3851.02万元,本年预算数无金沙贵宾娱乐城预算。
八、关于金沙贵宾娱乐城2024年支出预算情况说明
金沙贵宾娱乐城2024年支出预算16193.31万元,其中:基本支出8702.4万元,占53.74%;项目支出7490.91万元,占46.26%。比上年预算数减少8378.24万元,主要是因金沙贵宾娱乐城人员划转问题,本年财政拨款人员经费无预算;上年预算数包含金沙贵宾娱乐城预算3851.02万元,本年预算数无金沙贵宾娱乐城预算。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费(行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明,其他单位不需要说明)
无
(二)政府采购情况
2024年金沙贵宾娱乐城政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,金沙贵宾娱乐城本级及下属各预算单位共有车辆7辆(不含1辆已处置车辆),其中,实物保障用车2辆,教学业务用车2辆,保障机要通讯、应急用车1辆,保障招生宣传、科研等用车2辆。单位价值100万元以上设备1套,主要有:柴油发电机组一套,原值195万元,账面数37.38万元。
(四)绩效目标设置及重点项目绩效目标说明
2024年金沙贵宾娱乐城13个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算6424.33万元,
其中,重点项目预算绩效情况:
1.现代职业教育质量提升计划(高职)项目,预算安排3627万元,主要用于提升金沙贵宾娱乐城教学质量,促进金沙贵宾娱乐城发展,绩效目标是保障金沙贵宾娱乐城师生日常教学及学生管理活动,满足师生教学需求,提高师生满意度。
2.学生资助补助项目(高校),预算安排1084.7万元,主要用于建立健全高等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系,绩效目标是建立高校学生应征入伍学费补偿,补偿360人以上;建立高校本专科类国家助学金,发放人数1415人以上;建立本专科国家奖学金,发放国家奖学金5人。国家励志奖学金210人;建立高校优秀贫困学生省奖学金,发放20人。
3.综合事务运行项目,预算安排762万元,主要用于保障金沙贵宾娱乐城教学管理、学生管理、科研管理、师资队伍建设、图书资料购置、合作办学等;绩效目标是各类零星培训学习30种,出版学报4期,组织培训班3期,科研课题立项15项,购置图书及期刊10000册,金沙贵宾娱乐城助学金比例达到30%,教学活动15项,举办讲座、研讨会4。疃20项,勤工助学岗位500人次,电子资源10种,就业人数1300人,教职工培训率50%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、一般公共预算拨款收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
三、政府性基金预算拨款收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金
四、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
五、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
十一、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。
十二、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。